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內(nèi)部審計通過對企業(yè)經(jīng)濟活動及其經(jīng)營管理制度的監(jiān)督檢查,對照國家的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,按照審計工作規(guī)范,揭示企業(yè)的違法亂紀行為,維護企業(yè)的經(jīng)濟秩序。具體有以下作用:1.制約作用。制止違規(guī)違紀現(xiàn)象,保護國家財產(chǎn)和企業(yè)利益;披露經(jīng)濟活動資料中存在的錯誤和舞弊行為,保證會計信息資料真實、正確、及時、合理合法地反映事實。2.防護作用。為建立健全高效的內(nèi)部控制制度提供有力保證;保障國有資產(chǎn)的安全、完整,維護財經(jīng)紀律。3.鑒證作用。通過審計,維護企業(yè)合法權(quán)益;開展任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計和領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計,強化內(nèi)部監(jiān)督機制。4.促進作用。促進企業(yè)改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,天津內(nèi)控審計公司,工商代理,專業(yè)團隊,如有財稅服務(wù)需求,聯(lián)系我們咨詢!東麗區(qū)本地內(nèi)控審計怎么收費
在現(xiàn)代社會中,企業(yè)信譽是一個十分重要的因素,其好壞關(guān)系到顧客對公司產(chǎn)品的信賴程度,關(guān)系到公司的生存與發(fā)展。一家公司的信譽,不單是由其目前的財務(wù)狀況與獲利狀況所決定,更與其未來的預(yù)期有關(guān)。當一個公司出現(xiàn)舞弊、管理不當或違法時,都會受到社會的普遍重視,并會產(chǎn)生負面的社會效應(yīng),使公司的價值大幅下降。通過加強內(nèi)部控制,可以有效地防止這種情況的發(fā)生,并能及時地提供對策。無論是通過內(nèi)部審計,還是通過外部審計來評估內(nèi)部控制,都是以提升公司信譽為目的。東麗區(qū)本地內(nèi)控審計怎么收費中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,天津正規(guī)內(nèi)控審計機構(gòu),業(yè)務(wù)實力強、可信賴程度高,歡迎您來咨詢!
內(nèi)部控制審計的形式有哪些?進行內(nèi)部控制審計有兩種形式,一是專項內(nèi)部控制審計,二是輔助財務(wù)審計的內(nèi)部控制評價。兩種方式既有聯(lián)系又有區(qū)別。1、目的不同。前者的目的是對該單位的內(nèi)部控制的合理性和有效性發(fā)表意見;后者的目的是在了解、測試與會計相關(guān)的內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,評估其控制風險,在根據(jù)控制風險評估結(jié)果修訂審計計劃和確定實質(zhì)性測試的性質(zhì)、時間和范圍,進而對會計報表發(fā)表審計意見。2、范圍不同。前者的范圍是企業(yè)所有的內(nèi)部控制制度的設(shè)計和執(zhí)行情況;后者的范圍是與有關(guān)的內(nèi)部控制,范圍要小。3、對評價準確程度的要求不同。前者對內(nèi)部控制的有效性直接發(fā)表意見,因而要求評價結(jié)論有較高程度的保證水平;后者評價意見作為實質(zhì)性測試的依據(jù),評價精度比前者要低。
內(nèi)部控制審計流程:1、了解崗位設(shè)置、人員配置是否符合內(nèi)部控制要求;2、審閱文件,了解各項內(nèi)部控制制度,取得與審計內(nèi)容有關(guān)的信息;3、找出組織各項內(nèi)部控制點;4、運用內(nèi)部控制問題或調(diào)查表對組織內(nèi)部控制狀況進行調(diào)查;5、對調(diào)查結(jié)果進行分析,進行健全性測試,找出組織內(nèi)部控制的弱點;6、對內(nèi)部控制的健全性進行初步評價分析;7、對組織內(nèi)部控制進行綜合性測試;8、搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿;9、對內(nèi)部控制狀況進行評價,出具審計報告。天津內(nèi)控審計就選中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,為企業(yè)提供有質(zhì)量的內(nèi)控審計服務(wù),省時省心省錢!
在市場經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展下,現(xiàn)代企業(yè)制度逐步健全,公司的經(jīng)營管理也隨之發(fā)生了很大的改變,同時,作為公司內(nèi)部控制的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),它也是公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此很多公司為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,都會制定公司審計工作計劃,對財務(wù)部開展財務(wù)管理內(nèi)控審計。如果您想了解內(nèi)部控制審計,可以聯(lián)系我們獲取準確詳細方案及報價。中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所可提供各類審計鑒證報告、代理記賬、主管會計服務(wù)、公司登記代理、財稅咨詢籌劃、資產(chǎn)評估等財稅服務(wù),有業(yè)務(wù)需要,歡迎咨詢!中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,為不同行業(yè)上萬家客戶提供專業(yè)服務(wù),贏得客戶一致好評,歡迎您的咨詢!東麗區(qū)本地內(nèi)控審計怎么收費
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了解基本情況,是了解所要審計內(nèi)部控制所涉及單位的基本情況,這些情況是展開審計的必要準備和基本條件,影響著整個審計的過程和結(jié)果。這些基本情況包括:1、單位所屬的行業(yè)和歷史沿革(著重于管理沿革);2、單位組織結(jié)構(gòu)、各機構(gòu)的人員規(guī)模和崗位結(jié)構(gòu);3、單位資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營或?qū)I(yè)服務(wù)的特點規(guī)模;4、主營業(yè)務(wù)及輔助業(yè)務(wù)類別、業(yè)務(wù)量;5、財務(wù)會計機構(gòu)及其工作組織;等等。基本情況獲得后,審計人員就要適當利用自己專業(yè)判斷,確定以下內(nèi)容:1、業(yè)務(wù)循環(huán)及其大致內(nèi)容;2、必須控制的重要或經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù);3、內(nèi)部控制應(yīng)有的嚴謹程度;4、審計應(yīng)該投入的人力及分工和時間預(yù)算。東麗區(qū)本地內(nèi)控審計怎么收費